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我的已经上交专管员了,其实也不难,上面的单知位信息按实际填列就行了,下面的经营及实缴税额情况2011年度的,已申报收入总额就按照2011年的年道报中,营业收入合计数填列;1-3月份合计就按月报营业收入数额填列合计即可;内“发票使用额”和“计税营业额”不需要填列;“实缴税额合计”就按照实际缴纳的数额填列就是了,2012年的也是容这样。
最后声明人签章处盖上法人章,报告表上还要有单位公章。
问题1: 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?
答:是的。
问题2: 入库企复业所得税----- 是填已缴纳的所得税么
答:是的。
问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?
填写你单位以作进项税抵扣制后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
(二)非正常损百失的购进货物及相关的应税劳务;
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;
(四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;
(五)本条第(一)度项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用
问题4: 自查所得税问弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?
填今年可以弥补的数额。
问题5: 年度缴纳企答业所得税---是实际已缴纳的所得税么?
答:对。是的
问题6: 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么?
填弥补亏损后应缴纳的所得税。